Sporządzanie informacji i deklaracji rocznych przez płatnika PIT (PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R)

Program szkolenia – Sporządzanie informacji i deklaracji PIT


1. Omówienie zasad wypełniania PIT-11

  • dane wykazane w poszczególnych pozycjach formularza PIT-11
  • wpływ złożonego przez zatrudnionego formularza PIT-2 na sposób wykazywania przez płatnika informacji w PIT-11
  • prawidłowe wykazanie przychodów i kosztów uzyskania z poszczególnych źródeł
  • przychody i koszty uzyskania ze stosunku pracy
  • przychody i koszty uzyskania z działalności wykonywanej osobiście
  • zasady i limity naliczania kosztów w wysokości 50%
  • wykazanie zasiłków z ZUS wypłacanych przez płatnika
  • zasady wykazywania świadczeń wypłacanych po ustaniu zatrudnienia
  • świadczenia wypłacane po śmierci pracownika
  • zwrot nienależnie pobranych składek ZUS
  • wykazywanie świadczeń pozapłacowych
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

2. Omówienie zasad wypełniania PIT-11 przy zwolnieniach podatkowych

  • przychody uzyskane za granicą zwolnione z opodatkowania na mocy umów o zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu
  • przychody korzystające ze zwolnienia z tytułu ulgi dla młodych
  • przychody korzystające ze zwolnienia z tytułu ulgi dla seniorów
  • przychody korzystające ze zwolnienia z tytułu ulgi dla rodzin 4+
  • przychody korzystające ze zwolnienia z tytułu ulgi na powrót
  • przychody opodatkowane, mimo spełnienia warunków do zwolnienia
  • przychody po przekroczeniu kwoty zwolnienia 85.528 zł
  • koszty uzyskania przychodów przy zwolnieniach podatkowych
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodów zwolnionych
  • skutki dla płatnika złożenia oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia

3. Wykazanie benefitów i innych świadczeń pozapłacowych w PIT-11

  • świadczenia socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • świadczenia socjalne ze środków obrotowych
  • zasady korzystania ze zwolnień podatkowych w przypadku świadczeń pozapłacowych
  • limity zwolnień podatkowych obowiązujących w 2025 roku
  • dofinansowanie do wypoczynku
  • dofinansowanie do obiadów pracowniczych
  • wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  • karty multisport i abonamenty medyczne
  • nagrody i upominki dla pracownika
  • zasady wypełniania załącznika PIT-R

4. Omówienie formularza PIT-4R

  • zasady wypełniania informacji PIT-4R
  • wykazanie zaliczek należnych za poszczególne miesiące
  • wykazanie zaliczek, których pobór został ograniczony
  • dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły
  • wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej
  • wykazanie różnicy pomiędzy zaliczkami należnymi a faktycznie wpłaconymi do urzędu skarbowego
  • wyjaśnienie różnicy pomiędzy zaliczkami należnymi a pobranymi

5. Omówienie formularza PIT-8AR i PIT-8C

  • zasady wypełniania informacji PIT-8AR
  • zryczałtowany podatek dochodowy
  • należności osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski wymienione w art. 29 ustawy PIT
  • wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych
  • świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami
  • odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji
  • odsetki od pożyczek
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych
  • dochody uczestnika PPK podlegające opodatkowaniu
  • informacje zawarte w formularzu PIT-8C

6. Informacje na rzecz nierezydentów IFT-1/IFT-1R

  • zasady opodatkowania cudzoziemców podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
  • urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych
  • informacja IFT dla nierezydenta z tytułu umowy zlecenia
  • dywidendy, odsetki, należności licencyjne
  • dochody z wykonywania wolnych zawodów
  • wynagrodzenia dyrektorów
  • dochody m.in. z tytułu świadczeń doradczych i księgowych

7. Pytania uczestników i odpowiedzi

Czas zarezerwowany na pytania uczestników szkolenia. Wykładowca udzieli odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości, udzieli wskazówek w przypadku indywidualnych przypadków związanych z tematyką szkolenia i wyjaśni, jak rozumieć trudniejsze zagadnienia mogące pojawić się w praktyce stosowania przepisów podatkowych.

 

Czas trwania i organizacja szkolenia


Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych i realizowane jest online na żywo z prowadzącym.

Szczegółowy harmonogram znajdziesz w zakładce - Szczegóły organizacyjne.

Zobacz także:

688 zł488 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 12/16/2025 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
17 grudnia 2025
Środa, w godz. 10:00 - 15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert podatkowy.
Uczymy tego, na czym się znamy.